日期:2021-09-08 浏览:1161
为进一步加强蜀鸿公司的财务管理,提高资金使用效率,有效防范财务风险。9月6日,蜀鸿公司组织开展财务合规性检查。
检查涵盖2021年度财务审计部的预算管理、成本费用、大额资金管理、凭证的规范性进行了详细检查。公司要求,要不断加强财务内部控制制度,规范财务日常工作流程,对财务预算管理要形成了事前有计划、事中有管控、事后有督查;要合理降低成本费用,明确费用开支的范围和标准,采用合理合法的措施,通过计划、比选等方式有效降低成本费用的产生;要严控大额资金的支付管理,对大额资金的支付,必须经过三重一大集体决策制度通过后进行支付,确保资金的运行安全;要规范费用报销流程,所有费用报销单必须按照管理层级进行签字同意,缺一不可,保证凭证的真实完整性和合理有效性。
蜀鸿公司将以检查为手段,不断加强财务综合能力的学习,提高财务风险的防范意识,持续推进财务管理规范化、财务信息标准化、财务风险可控化,不断促进公司经营活动规范化。